Gestione documenti da fornitore
In questa sezione vedremo come procedere all'inserimento delle fatture e/o dei DDT che riceviamo dai fornitori.
L'inserimento dei documenti che riceviamo serve a:
Movimentare le giacenze in magazzino
Creare le scadenze (debiti / crediti)
Procedura:
Ricezione di una fattura da un fornitore:
Creare un nuovo documento ("FAF - Fattura da Fornitore")
Inserire il riferimento al documento ricevuto nell'apposita sezione "Documento di Riferimento del Fornitore"
Dopo aver valorizzato i 3 campi (Documento, Numero e Data), cliccare su "Inserisci".
Inserire nell'intestatario i dati fiscali del fornitore (se già esiste in anagrafica, selezionarlo)
Riportare gli articoli acquistati con i relativi prezzi, sconti, ecc...
Inserire la modalità di pagamento (se non esiste crearla ... vedi Tabella Pagamenti)
Controllare che i totali del documento e le relative scadenze corrispondano con quelli della fattura ricevuta.
Cliccare su "Crea"
Ricezione di un DDT da un fornitore:
Creare un nuovo documento ("DDT da Fornitore")
Inserire il riferimento al documento ricevuto nell'apposita sezione "Documento di Riferimento del Fornitore"
Dopo aver valorizzato i 3 campi (Documento, Numero e Data), cliccare su "Inserisci".
Inserire nell'intestatario i dati fiscali del fornitore (se già esiste in anagrafica, selezionarlo)
Riportare gli articoli acquistati con i relativi prezzi, sconti, ecc...
Cliccare su "Crea"
N.B. Se si riceve prima il DDT ed in un secondo momento la Fattura, è consigliato (per l'inserimento della fattura del fornitore) utilizzare il documento "FAF-DDT" onde evitare che gli articoli vengano caricati due volte in magazzino.